|
Faktúra |
2023182
|
Kontroly a revízie
|
348,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Šustek Juraj, Ing. |
Základná škola s materskou školou , Nová Bystrica 686, 02305 Nová Bystrica |
|
|
01.03.2024 |
|
Faktúra |
308
|
Revízia kotlov
|
311,40 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Šustek Juraj, Ing. |
|
|
|
29.01.2025 |
|
Faktúra |
265
|
Kontroly a revízie
|
423,60 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
Šustek Juraj, Ing. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
Faktúra |
326
|
Úradná skúška tlakového zariadenia
|
684,00 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Šustek Juraj, Ing. |
|
|
|
29.01.2025 |
|
Faktúra |
360
|
Kontroly a revízie
|
348,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Šustek Juraj, Ing. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
245
|
Odborná prehliadka kotlov
|
348,00 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
Šustek Juraj, Ing. |
|
|
|
14.02.2022 |
|
Faktúra |
348
|
Kontroly a revízie
|
492,00 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
Šustek Juraj, Ing. |
|
|
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
285
|
Revízia
|
419,40 |
s DPH |
|
16.11.2022 |
Šustek Juraj, Ing. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
Faktúra |
340
|
Kontroly a revízie
|
388,80 |
s DPH |
|
28.11.2017 |
Šustek Juraj, Ing. |
|
|
|
01.02.2018 |
|
Faktúra |
2023243
|
Činnosť BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Šumega Ján VaV BOZP a PO |
Základná škola s materskou školou , Nová Bystrica 686, 02305 Nová Bystrica |
|
|
01.03.2024 |
|
Faktúra |
153
|
Potraviny ŠJ
|
207,00 |
s DPH |
|
23.05.2017 |
Šesták Bohuš |
|
|
|
18.07.2017 |
|
Faktúra |
164
|
Potraviny ŠJ
|
13,73 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
Šesták Bohuš |
|
|
|
29.11.2022 |
|
Faktúra |
269
|
Potraviny ŠJ
|
11,06 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Šesták Bohuš |
|
|
|
19.11.2018 |
|
Faktúra |
11
|
Potraviny ŠJ
|
238,92 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
Šesták Bohuš |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
106
|
Potraviny ŠJ
|
239,92 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Šesták Bohuš |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
1909552
|
Skrinky do MŠ
|
936,80 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou , Nová Bystrica 686, 02305 Nová Bystrica |
|
|
01.03.2024 |
|
Faktúra |
348
|
Interiérové vybavenie
|
228,60 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
Faktúra |
265
|
Skrinky do MŠ
|
936,80 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2023 |
|
Faktúra |
350
|
Oprava a údržba
|
921,60 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
Faktúra |
7
|
Učebné pomôcky
|
87,01 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |