|
|
Faktúra |
170
|
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
277/2014
|
31.05.2018 |
Mittelham Eduard |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ
|
18,96 |
s DPH |
277/2014
|
02.10.2017 |
Mittelham Eduard |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Výmena rohoží
|
13,03 |
s DPH |
12012
|
15.01.2020 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
239
|
Výmena rohoží
|
12,60 |
s DPH |
12012
|
20.09.2017 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Výmena rohoží
|
13,36 |
s DPH |
12012
|
19.03.2021 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
397
|
Výmena rohoží
|
13,03 |
s DPH |
12012
|
11.12.2019 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
298
|
Výmena rohoží
|
13,03 |
s DPH |
12012
|
09.10.2019 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
Výmena rohoží
|
13,03 |
s DPH |
12012
|
12.02.2020 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
Výmena rohoží
|
13,03 |
s DPH |
12012
|
11.03.2020 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
Výmena rohoží
|
13,36 |
s DPH |
12012
|
16.04.2021 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
Výmena rohoží
|
13,36 |
s DPH |
12012
|
15.02.2021 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
Výmena rohoží
|
14,00 |
s DPH |
12012
|
16.09.2021 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
339
|
Výmena rohoží
|
13,03 |
s DPH |
12012
|
13.11.2019 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
245
|
Výmena rohoží
|
13,03 |
s DPH |
12012
|
04.09.2019 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
Výmena rohoží
|
13,03 |
s DPH |
12012
|
12.06.2019 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
Výmena rohoží
|
12,74 |
s DPH |
12012
|
16.05.2018 |
CWS - boco Slovensko |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
357
|
Výpočtová technika
|
872,00 |
s DPH |
|
29.12.2022 |
MPK |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
364
|
Potraviny ŠJ
|
180,70 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
COOP JEDNOTA |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
368
|
El. energia
|
7 454,94 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
SSE |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
350
|
Oprava a údržba
|
921,60 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |